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Detalhes
| 28/01/2025 | 0002801/2025 | 0000008/2025 | 0000023/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO PESSOAL CEDIDO EXERCICIO 2025 DEZEMBRO 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | 27.174.101/0001-35 | R$ 29.524,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 22/01/2025 | 0000020/2024 | 0000177/2024 | 0000018/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO SV 12 905,00 10.860,00 SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO SV 12 595,00 7.140,00 SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA SV 12 475,00 5.700,00 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MATE | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 3.080,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000115/2023 | 0000056/2024 | 0000017/2025 | GASOLINA COMUM LT 15.000 OLEO DIESEL S10 LT 6.000 | ESTACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL | 10.203.464/0001-59 | R$ 4.750,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000105/2023 | 0000195/2024 | 0000016/2025 | SULFATO DE ALUMINIO SC 3.000 FLUOSSILICATO DE SODIO SC 200 HIPOCLORITO DE CALCIO KG 2.160 BARRILHA LEVE SC 1.000 SAL MOIDO SC 2.000 SAL TRITURADO SC 2.000 | CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 15.159.173/0001-24 | R$ 77.850,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000201/2025 | 0000004/2025 | 0000014/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOLHIMENTO DE TARIFAS AGUA E ESGOTO DOS CONTRIBUINTES EXERCICIO 2025 | BANCO BRADESCO S/A. | 60.746.948/1721-69 | R$ 1.840,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000201/2025 | 0000003/2025 | 0000013/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO 2025 JANEIRO | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.788,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000033/2020 | 0000067/2024 | 0000012/2025 | ADITIVO CONTRATO 005/2023 VALOR ANUAL R$ 37.500,00 VALOR MENSAL R$ 3.700,00 | MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL | 07.468.138/0001-69 | R$ 3.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000057/2020 | 0000105/2024 | 0000011/2025 | ADITIVO CONTRATUAL 12 MESES 26/06/2024 A 25/06/2025 VALOR GLOBAL R$ 28.320,00 | DI CASTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 03.919.852/0001-75 | R$ 2.360,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/01/2025 | 0000068/2023 | 0000189/2024 | 0000006/2025 | CARTUCHO HP 122 BLACK UN 02 99,00 198,00 FILTRO DE LINHA PC 05 39,00 195,00 TONER HP 2612 A UN 06 75,00 450,00 TONER HP 285 A UN 02 75,00 150,00 CARTUCHO HP 122 COLORIDO UN 04 109,00 436,00 CARTUCHO HP 664 BLACK UN 01 79,00 79,00 CARTUCHO HP 664 TRICOLOR UN 01 79,00 79,00 TECLADO USB PARA COMPUTADOR UN 01 39,00 39,00 TONER M2885 UN 01 199,00 199,00 HD INTERNO PC 01 249,00 249,00 REFIL EPSON 774 FR 01 119,00 119,00 BATERIA 3 V UN 03 05 15,00 | L. M. CASSA - ME | 01.076.402/0001-32 | R$ 2.208,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/01/2025 | 0000044/2023 | 0000064/2024 | 0000003/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIA VIRTUAL SV 12 | CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 07.420.899/0001-40 | R$ 350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |