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Detalhes
| 28/01/2025 | 0000000/2025 | 0000008/2025 | 0000023/2025 | 0000035/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO PESSOAL CEDIDO EXERCICIO 2025 DEZEMBRO 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | 27.174.101/0001-35 | R$ 300.000,00 | R$ 29.524,84 | R$ 29.524,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000115/2023 | 0000056/2024 | 0000017/2025 | 0000028/2025 | GASOLINA COMUM LT 15.000 OLEO DIESEL S10 LT 6.000 | ESTACAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL | 10.203.464/0001-59 | R$ 104.400,00 | R$ 4.750,94 | R$ 4.739,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000105/2023 | 0000195/2024 | 0000016/2025 | 0000027/2025 | SULFATO DE ALUMINIO SC 3.000 FLUOSSILICATO DE SODIO SC 200 HIPOCLORITO DE CALCIO KG 2.160 BARRILHA LEVE SC 1.000 SAL MOIDO SC 2.000 SAL TRITURADO SC 2.000 | CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 15.159.173/0001-24 | R$ 77.850,20 | R$ 77.850,20 | R$ 38.925,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000201/2025 | 0000004/2025 | 0000014/2025 | 0000019/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOLHIMENTO DE TARIFAS AGUA E ESGOTO DOS CONTRIBUINTES EXERCICIO 2025 | BANCO BRADESCO S/A. | 60.746.948/1721-69 | R$ 25.000,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.795,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000062/2023 | 0000082/2024 | 0000333/2024 | 0000018/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SV 01 299,90 | ACESSE COMUNICACAO LTDA | 10.462.644/0002-36 | R$ 3.598,80 | R$ 299,90 | R$ 281,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000057/2020 | 0000105/2024 | 0000011/2025 | 0000017/2025 | ADITIVO CONTRATUAL 12 MESES 26/06/2024 A 25/06/2025 VALOR GLOBAL R$ 28.320,00 | DI CASTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 03.919.852/0001-75 | R$ 28.320,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/01/2025 | 0000003/2025 | | | 0000003/2025 | CONSIGNACAO BANESTES DEZEMBRO 2025 | BANESTES S/A | 28.127.603/0003-30 | | | R$ 2.523,19 | | |
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Detalhes
| 15/01/2025 | 0000201/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO FUNDAGUA DEZEMBRO 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 27174101000135 | R$ 126.000,00 | R$ 22.065,08 | R$ 22.065,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000066/2024 | 0000185/2024 | 0000621/2024 | 0000005/2025 | PAO DE SAL. KG 1.000 LEITE IN NATURA EM SACOLA. LT 1.200 MANTEIGA 200 G. UN 500 PO DE CAFE PCT COM 500G.. PC 350 ACUCAR CRISTAL.. SC 150 | PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP | 97.530.106/0001-39 | R$ 44.006,00 | R$ 5.286,43 | R$ 2.850,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/01/2025 | 0000201/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO PIS PASEP DEZEMBRO 2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0011-13 | R$ 142.000,00 | R$ 7.355,03 | R$ 7.355,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |